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企业内部刊物名称

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杨洋(西安石油大学 经济管理学院,陕西 西安710065)摘要固定资产是企业开展业务及其他相关活动的重要物资条件,加强其管理对于企业发展具有重要意义 文章分析了固定资产管理现存的问题,并有针对性地。

王建智(山西大学经济与管理学院,山西 太原 030006)摘 要为了深入研究内部文化搜索战略在企业提高竞争力过程中所起的作用,以太原钢铁集团有限公司为例,通过调查法、文献研究法……研究方法,挖掘了内部。

摘要随着经济的发展、社会的进步,内部控制逐渐成为制约企业发展的重要因素 因此高速公路企业需要结合行业特点,加快内部控制研究力度,促进高速公路企业的更好更快发展 关键词高速公路;内部控制;控制原则DOI。

钱邦睿(江西财经大学法学院,江西南昌330013)摘要我国企业的发展势头迅猛,但我国企业的内部审计普遍存在着组织结构较为简单、会计机构设置不规范、内部审计人员素质不高以及内部控制制度不健全……问题 为。

摘要在市场经济的推动下,我国不断进行税制改革,使我国的税务机制越发完善,规范了企业的税收行为,但在市场经济的引导下,加大了企业之间的竞争,市场的不确定性以及税务体制的变更,使企业面临严重的税务风险,对。

CeMAT2017瑞仕格邀您共赏内部物流的未来作为KUKA集团旗下成员,瑞仕格将在CeMATAsia亚洲国际物流技术与运输系统展览会上展示如何用机器人与数据驱动的、灵活的自动化解决方案引领新时代,创造。

记者从国家市场监督管理总局获悉,企业名称登记管理条例(征求意见稿)现向社会公开征求意见 除国务院批准设立的企业外,企业名称不得冠以“中国”、“中华”、&。

人力资源社会保障部、财政部联合印发企业年金办法,自2018年2月1日起施行 1 什么是“企业年金”企业年金是企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上,自主建立的补充养老保险制。

新中国国体的提出中国对新中国国体的提法,有一个发展演变的过程 在20世纪20年代国民革命时期,提出了“联合战线”,但实际上是把政权交给国民党 1927年,国共分裂后,建立&l。

【摘 要】正确认识企业的内部审计作为企业内部的一种独立的监督手段,对企业的组织完善治理、增加价值和实现目标……方面存在重要意义 内部审计也是企业内部控制的体系的一个关键环节,是实施内部控制的重要保证 。

【摘 要】内部控制是企业内部管理的重要组成部分,对企业内部管理水平的提升具有积极意义 为了能够进一步提升企业内部控制水平,企业管理者需要从各个方面加强管理,通过多种手段提升企业内部控制水平 内部审计对。

【摘 要】MD 集团公司是一家大型综合性企业,成员企业众多,所涉及行业宽,管理难度高 为了对成员企业进行规范化,标准化的管理,2013 年单独成立审计部门 经过多年发展和完善,内部审计工作已得到了大幅。

【摘 要】本文论述中小高新技术企业公司治理结构、经营管理者对内部控制的认识、会计控制体系、风险评估、考核奖惩机制……存在的问题,并提出相应的建议,以此引起高新技术企业经营管理者对内部控制的重视 【关键。

摘 要文章从企业当前内部审计风险防范及提高效益现状入手,结合企业所处的环境,浅析内部审计风险防范及提高效益的必要性和重要性,从转变审计理念、突出内部审计工作重点、优化内部审计工作流程、提升内部审计独立。

1引言汽车制造企业的内部物流配送,指零部件由厂内库房或线旁缓冲区到生产线各个工位的流通过程,该物流过程通过线旁的需求拉动物料,需求信息的传递是关键 现场实际运作时就容易出现影响精益物流的“。

摘要企业内部控制的核心和基础就是企业内部会计控制, 它在企业内部控制中发挥着重要的作用 在一定程度上,它可以保护公司部分财产安全并且可以防范一定的经营风险 关键词电力企业 核心 安全电力工业是我国基础。

摘要本文在研究了国内外财务风险管理下的企业内部控制制度的基础之上,进一步加深了财务风险下的内控管理体系的认识,并对财务风险管理下建设内部控制制度提出了一些个人看法 关键词内部控制制度 财务风险管理企业。

摘要随着经济全球化以及信息技术的发展,我国企业规模不断壮大,大批集团企业涌现 然而,企业规模不断扩大的同时,带来的是财务机构臃肿、人力成本上升、信息处理复杂……风险 为寻求解决方式,财务共享模式应运而。

房地产企业是资金密集性企业,具有涉及面广、资金投入大、投资周期长、经营风险大的特点,目前受国际经济环境复杂多变、国内宏观调控政策不断的影响,解决企业面临的经营风险成为房地产企业稳定发展乃至生存的首要问。

【摘 要】房地产行业作为我国重要的经济支柱,经历了十几年的高速发展,目前已逐步进入瓶颈期,市场已处于基本饱和状态,以前追逐高利润放任的发展模式已经不能再为企业带来规模性的扩张和利润的增长,升级企业管理。

摘要国内企业已向跨行业、跨地区发展,审计随着企业的发展,也不断与时俱进 学习党的十九大精神,深入审计全覆盖,在新形势下,寻求审计的新重点,适应企业的新发展、新理念,提出审计的新任务、新方法、新要求,防。

李世淳中国平煤神马集团开封东大化工有限公司【摘 要】企业为了提高市场竞争力和经济效益,在企业中实行企业内部控制,在我国企业内部控制制度的推进还存在诸多问题 本文从内控的作用为出发点分析了内控运行存在的。

摘要随着新消费时代的到来,快递行业呈现了良好的发展势头,但同时也面临着一系列的发展风险 加强审计工作对促进快递企业的健康发展具有高度的价值 与此同时,需进一步分析快递公司经济活动的基本特点,因地制宜地。

崔童娅(东营市林海建设工程有限责任公司,山东东营257000)摘要内部控制制度作为建筑企业经营水平的自我完善制度,对于企业经济工作决策的有效性至关重要 文章通过对提升建筑企业内部控制制度进行探讨,以促。

屠迪英【摘 要】内部控制对企业来说非常重要,如何提高内部控制的有效性达到内部控制的目标是企业研究者非常关心的问题 影响企业内控效果的因素有许多,反过来受到内控效果影响的也很多 高管薪酬就是其中的因素之。

赖文芳(江西铜业集团有限公司教育培训中心,江西 鹰潭 335400)摘要内部控制是现代企业管理体系的重要组成,而针对企业内部控制所进行的自我评价,则是提升企业内控有效性的重要手段 从企业内部控制及其评。

摘 要企业是市场经济的主体,企业的竞争能力、盈利能力和可持续发展能力是体现一个国家综合国力和国际竞争力的重要指标 放眼当今世界,凡是经济发达国家,都有一大批支柱产业、支柱企业做坚强后盾;纵观成功企业,。

镜花缘是中国文学史是中国文学史上鲜有的一部描写上百位女子的小说 李汝珍以武则天时期为故事发生的背景,这是中国历史上唯一的女皇帝执政时期,又设置了一个女儿国 这本身就是对女子参政能力的肯定,体现了男女平。

父亲,一头养家糊口的老牛(父亲节)有人说你是雄伟的高山有人说你是深沉的大海有人说你是宽广的天空有人说你是挺拔的大树还有很多很多的溢美之词让你拘谨,让你臊羞让你不知所措难以承受你只是一头养家糊口的老牛美。

托尼 莫里森的作品秀拉描写了主人公秀拉通过一种反传统的生活方式来寻找自我的故事 莫里森以黑人女性的视角展现了美国黑人妇女在和性别歧视中生存的艰难 她把自然、性别和种族这三者紧密地联系在一起,真实再现了。

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